規(guī)范公司經營管理 開展企業(yè)內部審計
規(guī)范公司經營管理 開展企業(yè)內部審計
作者:吳蓓蕾
編輯:本站
發(fā)布時間:2012-10-29 15:38:55
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為全面了解下屬各公司經營情況,進一步規(guī)范公司經營管理,防范經營風險,根據2012年內部審計工作方案的安排,集團公司成立了審計組,對下屬子公司—贛州市信用擔保有限公司、鑫和典當有限公司、辰達出租汽車有限公司、贛州三和房地產開發(fā)有限公司以及錦園物業(yè)管理有限公司進行了審計。針對企業(yè)內部管理制度建立健全情況、財務情況、業(yè)務合同情況進行了全面的調查分析,指出存在的問題和風險,提出改進的建議和措施,較好地發(fā)揮了審計工作的監(jiān)督服務職能。此次審計,總結了下屬分公司經營管理的經驗和教訓,加強了風險控制,對提高企業(yè)經營管理水平,將起到積極作用。